Постановление от 05.06.2014 г № 1231

О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 N 293 «Об утверждении муниципальной программы „Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании „Город Великие Луки“ в 2014 — 2016 годах“»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Великие Луки от 03.09.2013 N 2041 "Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки" Администрация города Великие Луки постановляет:
1.Внести в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 N 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах" следующие изменения:
1.1.Пункт 2 исключить.
2.Внести в муниципальную программу "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2016 годах", утвержденную постановлением Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 N 293, следующие изменения:
2.1.Строку паспорта программы, касающуюся ресурсного обеспечения программы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, составляет всего 242358,9 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета - 214195,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 71829,3 тыс. руб.; 2015 г. - 71183,3 тыс. руб.; 2016 г. - 71183,3 тыс. руб. из областного бюджета - 847,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 667,0 тыс. руб.; 2015 г. - 180,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб. иные источники (собственные средства) - 27316,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 8701 тыс. руб.; 2015 г. - 9210 тыс. руб.; 2016 г. - 9405 тыс. руб. из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.".

2.2.Внести в приложение N 2 к программе следующие изменения:
2.2.1.Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 15101,9 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета - 13949,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 4649,8 тыс. руб.; 2015 г. - 4649,8 тыс. руб.; 2016 г. - 4649,8 тыс. руб. из областного бюджета - 62,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 62,5 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб. иные источники (собственные средства) - 1090,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 360,0 тыс. руб.; 2015 г. - 360,0 тыс. руб.; 2016 г. - 370,0 тыс. руб. из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.".

2.2.2.Раздел IV подпрограммы дополнить словами ", улучшение материально-технической базы за счет средств, выделенных на поддержку муниципальных музеев области".
2.3.Внести в приложение N 3 к программе следующие изменения:
2.3.1.Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 46157,7 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета - 45283,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 15094,4 тыс. руб.; 2015 г. - 15094,4 тыс. руб.; 2016 г. - 15094,4 тыс. руб. из областного бюджета - 54,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 54,5 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб. иные источники (собственные средства) - 820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 270,0 тыс. руб.; 2015 г. - 275,0 тыс. руб.; 2016 г. - 275,0 тыс. руб. из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.".

2.3.2.Раздел IV подпрограммы после слов "библиотеки-филиала N 2" дополнить словами ", устройство пандуса в детской городской библиотеке им. А.Гайдара.".
2.4.Внести в приложение N 5 к программе следующие изменения:
2.4.1.Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 11580,0 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета - 10850,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 950,0 тыс. руб.; 2015 г. - 4950,0 тыс. руб.; 2016 г. - 4950,0 тыс. руб. из областного бюджета - 730,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 550,0 тыс. руб.; 2015 г. - 180,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб. иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 00,0 тыс. руб. из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.".

2.4.2.Абзац 6 раздела IV подпрограммы после слов "город воинской славы" дополнить словами ", издание информационно-презентационной продукции".
2.5.Внести в приложение N 8 к программе следующие изменения:
2.5.1.Строки 1.1 и 1.2 раздела подпрограммы 3 "Развитие библиотечного дела" изложить в следующей редакции:
"1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Всего, в том числе: 13499,0 15094,4 15094,4 43687,8
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского" 13499,0 15094,4 15094,4 43687,8
1.2. Ремонт и оснащение библиотеки - филиала N 2 (детский абонемент) Всего, в том числе: 1595,4 0,0 0,0 1595,4
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского" 1595,4 0,0 0,0 1595,4".

2.6.Приложение N 9 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.7.Внести в приложение N 10 к программе следующие изменения:
2.7.1.Строку расходов на оказание муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
" Расходы на оказание муниципальной услуги 56537,4 59632,8 59632,8".

2.7.2.Строки 1 и 1.1 подпрограммы 3 "Развитие библиотечного дела" изложить в следующей редакции:
" Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
1. Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг 13499,0 15094,4 15094,4
1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Пользователь 36885 36885 36885 13499,0 15094,4 15094,4".

2.8.Строку 1 подпрограммы 4 "Развитие театрального искусства" приложения N 11 к программе изложить в следующей редакции:
"1 Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров Ед. 289 290 205 205 205".

3.Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете "Великолукская правда Новости" и разместить в сети интернет на официальном сайте города Великие Луки - www.vluki.reg60.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.А.Бушенкову.
Глава Администрации города
В.Б.КАМЕНСКИЙ