Приложение к Постановлению от 15.06.2011 г № 218 Расчет

Расчет оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований псковской области и качества управления муниципальными финансами псковской области


N п/п Наименование показателя Период, на который рассчитывается значение показателя Нормативная оценка показателя Фактическое значение показателя Оценка показателя Вес показателя в сводной оценке Итоговая оценка
1 Отношение фактических поступлений налоговых доходов бюджета муниципального образования к уточненным назначениям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год по налоговым доходам Ежеквартально 0,08
меньше 0,9 0
от 0,9 до 1 80
больше 1 100
2 Отношение фактических поступлений неналоговых доходов бюджета муниципального образования к уточненным назначениям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год по неналоговым доходам Ежеквартально 0,08
меньше 0,9 0
от 0,9 до 1 80
больше 1 100
3 Отношение фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования к соответствующему периоду финансового года, предшествующего текущему За отчетный год 0,05
меньше 101 0
от 101 до 120 80
больше 120 100
4 Отношение фактического исполнения расходов бюджета муниципального образования в целом к уточненным плановым показателям расходов бюджета муниципального образования Ежеквартально 0,03
меньше 0,9 0
от 0,9 до 0,95 50
больше 0,95 100
5 Отношение объема обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям к фактически произведенным расходам бюджета муниципального образования За отчетный год 0,03
больше 0,01 0
меньше или равно 0,01 100
6 Сумма просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Ежеквартально, за отчетный год 0,03
больше 0 0
равно 0 100
7 Отношение доли сальдированной величины предоставленных юридическим лицам бюджетных кредитов к фактически произведенным расходам бюджета муниципального образования За отчетный год 0,03
больше 0,03 0
меньше либо равно 0,03 100
8 Состояние просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений муниципального образования по оплате труда с начислениями на нее (по месяцам) Ежеквартально, ежемесячно 0,03
превышает среднемесячные расходы 0
от 0,1 до 1 среднемесячных расходов 50
до 0,1 среднемесячных расходов 100
9 Состояние просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений муниципального образования по оплате коммунальных услуг (по месяцам) Ежеквартально, ежемесячно 0,03
превышает среднемесячные расходы 0
от 0,5 до 1 среднемесячных расходов 50
до 0,5 среднемесячных расходов 100
10 Отношение просроченной консолидированной задолженности муниципального образования, включая долговые обязательства, к фактическим поступлениям налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Ежеквартально 0,03
больше 0,3 0
от 0,1 до 0,3 50
от 0,01 до 0,1 70
равно 0 100
11 Соблюдение рекомендуемого уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги Ежеквартально 0,03
меньше 95% 60
от 99% до 95% 80
100% 100
12 Численность работников бюджетной сферы в муниципальном образовании по отношению к нормативной За отчетный год 0,03
больше 1 0
от 1 до 0,95 50
меньше 0,95 100
13 Доля стоимости закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по муниципальным контрактам, заключенным по результатам размещения заказов, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,08
до 0,5 0
от 0,5 до 0,8 80
от 0,8 до 1 100
14 Доля убыточных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий За отчетный год 0,03
равно 0 100
15 Отношение объема долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий к фактическому поступлению доходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,08
больше 0 0
равно 0 100
16 Отношение фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ (долгосрочных, ведомственных и других муниципальных целевых программ), к общему объему фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,08
от 0 до 0,5 0
от 0,5 до 1,7 80
больше 1,7 100
17 Отношение фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности к общему объему фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,08
от 0 до 1 0
от 1 до 4 80
больше 4 100
18 Отношение фактически произведенных расходов Резервного фонда муниципального образования к общему объему фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,03
от 0 до 0,3 100
от 0,3 до 3 50
больше 3 0
19 Отношение фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования на софинансирование расходов в рамках региональных, областных долгосрочных, ведомственных целевых программ к общему объему фактически произведенных расходов бюджета муниципального образования За отчетный год 0,1
от 0 до 1 0
от 1 до 5 80
свыше 5 100
20 Соблюдение ограничения дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации За отчетный год 0,01
да 100
нет 0
21 Соблюдение ограничения на объем долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации За отчетный год 0,01
да 100
нет 0
22 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования в соответствии с действующим законодательством За отчетный год 0,01
да 100
нет 0
23 Соответствие штатной численности выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы нормативной За отчетный год 0,01
больше 2 0
от 1 до 2 80
меньше или равно 0 100