Постановление от 31.03.2016 г № 779

О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 17.04.2014 N 867 «Об утверждении муниципальной программы „Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании „Город Великие Луки“ в 2014 — 2018 годах“»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Великие Луки от 03.09.2013 N 2041 "Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки", руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования "Город Великие Луки", Администрация города Великие Луки постановляет:
1.Внести в постановление Администрации города Великие Луки от 17.04.2014 N 867 "Об утверждении муниципальной программы "Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах" следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строку, касающуюся ресурсного обеспечения муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования программы составляет 228906,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 88095,2 тыс. рублей; 2015 год - 49460,2 тыс. рублей; 2016 год - 20294,6 тыс. рублей; 2017 год - 36905,7 тыс. рублей; 2018 год - 34150,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета - 150099,6 тыс. рублей 2014 год - 25076,7 тыс. рублей; 2015 год - 39572,2 тыс. рублей; 2016 год - 20294,6 тыс. рублей; 2017 год - 31005,7 тыс. рублей; 2018 год - 34150,4 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 44856,5 тыс. рублей 2014 год - 29068,5 тыс. рублей; 2015 год - 9888,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 5900,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 33950,0 тыс. рублей 2014 год - 33950,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей.".

2.В приложении N 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
2.1.Строку паспорта, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 153050,5 тыс. рублей. В том числе: за счет средств местного бюджета - 86299,9 тыс. рублей 2014 год - 18671,3 тыс. рублей; 2015 год - 25688,3 тыс. рублей; 2016 год - 8600,0 тыс. рублей; 2017 год - 17095,5 тыс. рублей; 2018 год - 16244,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 32800,6 тыс. рублей 2014 год - 23568,5 тыс. рублей; 2015 год - 9232,1 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 33950,0 тыс. рублей 2014 год - 33950,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей.".

2.2.В разделе III слова "Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- увеличение количества вновь газифицируемых жилых домов и индивидуальных домовладений;
- увеличение количества вновь построенных сетей уличного освещения;
- увеличение количества вновь построенных сетей ливневой канализации.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- увеличение количества вновь газифицируемых жилых домов и индивидуальных домовладений;
- уменьшение аварийных и чрезвычайных ситуаций на газопроводе в городе;
- увеличение количества вновь построенных сетей уличного освещения." заменить словами "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- увеличение количества вновь газифицируемых жилых домов и индивидуальных домовладений;
- уменьшение аварийных и чрезвычайных ситуаций на газопроводе в городе;
- увеличение количества вновь построенных сетей уличного освещения;
- увеличение количества вновь построенных сетей ливневой канализации;
- обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения новых абонентов.".
2.3.В приложении N 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
2.3.1.Строку паспорта, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7540,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 7540,1 тыс. рублей 2014 год - 1165,4 тыс. рублей; 2015 год - 1874,7 тыс. рублей; 2016 год - 1500,0 тыс. рублей; 2017 год - 1500,0 тыс. рублей; 2018 год - 1500,0 тыс. рублей.".

2.3.2.В разделе III "Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- улучшение жилищно-бытовых условий жителей 6 домов малоэтажных застроек города;
- обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации ориентировочно 80 новых абонентов.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- улучшение жилищно-бытовых условий жителей 6 домов малоэтажных застроек города;
- обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации ориентировочно 80 новых абонентов." заменить словами "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- улучшение жилищно-бытовых условий жителей 6 домов малоэтажных застроек города;
- обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации ориентировочно 80 новых абонентов.".
2.4.В приложении N 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
2.4.1.Строку паспорта, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68315,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 56259,6 тыс. рублей 2014 год - 5240,0 тыс. рублей; 2015 год - 12009,2 тыс. рублей; 2016 год - 10194,6 тыс. рублей; 2017 год - 12410,2 тыс. рублей; 2018 год - 16405,6 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 12055,9 тыс. рублей 2014 год - 5500,0 тыс. рублей; 2015 год - 655,9 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 5900,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей.".

2.5.Приложения N 6 и N 7 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению.
3.Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете "Великолукская правда Новости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Город Великие Луки" www.vluki.reg60.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы Администрации города Великие Луки Е.А.Шарапова.
Глава Администрации города
В.Б.КАМЕНСКИЙ